2022年度揭阳市榕城区梅云街道办事处部门决算
目 录
第一部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处概况
一、单位 主要职责
二、单位 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处2022年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处概况
一、单位主要职责
揭阳市榕城区梅云街道办事处主要职责:街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党委、政府的决策和决议,实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
二、单位机构设置
梅云街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构。其中,综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级:
(一)党政综合办公室(人大办公室)。承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担重要事项的组织和综合协调,机关重要文件起草、审核和调研工作的组织落实工作。负责办理人大代表建议提案等工作。推进街道协商民主建设,联系辖区内的政协委员,做好政协委员的推选工作。
(二)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。承担机关及所属单位干部人事、机构编制管理等工作。对政府职能部门派驻机构负责人的任免提出意见,负责派驻机构负责人考核。负责社区建设、管理和服务等工作,创新社区党建工作机制,对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助,建立街道领导干部联系点,制定指导社区居民委员会工作制度。
(三)纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。负责党的路线、方针、政策和决议贯彻执行的纪律检查工作,加强党风廉政建设,开展反腐倡廉宣传教育,维护党员、干部民主权利。受理党员、干部的检举、控告和申诉,受理党员、群众对党员干部违法、违纪的检举、控告和来信、来访,负责行政监察工作,查处违规违纪案件。
(四)公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作,健全完善党群实体服务中心,承担公共服务委员会日常工作。负责辖区内的民政、文化、教育、体育、旅游、卫生健康、人口与计划生育工作,做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、最低生活保障、残疾人服务工作。开展爱国卫生运动,落实健康街道、健康社区等建设工作,进行预防传染病的健康教育,倡导文明健康的生活方式。
(五)综合治理办公室(应急管理办公室)。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等工作。承担综合治理委员会日常工作。维护辖区安全稳定,检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实,加强群防群治组织建设。综合协调本区域城市服务管理网格工作,指导社区做好有关事项的服务管理工作。落实安全生产“党政同责”,依法履行安全生产监督管理、事故隐患排查治理监督管理。
(六)综合行政执法办公室(综合行政执法队、城市管理办公室)。负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作,承担综合行政执法委员会日常工作。依法行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用及其他领域法律法规规章规定的行政检查、行政处罚、行政强制等行政执法权限。
(七)经济发展办公室。贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度,负责研究、制订街道的经济发展规划,处理经济发展日常事务工作。负责街道及所属单位财务、农村财务、国有资产、街道债权债务等管理工作,指导监督街道会计委托代理服务工作。按照区政府的社会及经济发展的战略部署,编制街道办事处财政预算计划,执行财政预算,做好预决算公开,安排财政支出,负责财政性资金收入的组织和管理,负责对财政资金使用情况跟踪检查,组织实施财政支出绩效评价,负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导,促进区域经济发展。开展统计法律法规的宣传,依照国家法律、法规和政策规定,组织指导、综合协调本街道范围内的统计工作,准确、及时地完成上级统计部门布置的各项统计调查任务。
(八)规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批,负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作。
(九)农业农村办公室(生态环境保护办公室)。研究拟订实施本街道农业农村经济发展规划。负责林业、水利资源的合理利用和生态保护。制定和实施动植物防疫防控工作规划方案。负责扶贫开发工作。负责新农村建设工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作,负责辖区污染防治监督管理。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。
第二部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,333.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,418.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 2.64 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 15.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 263.09 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 80.87 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 272.47 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 13.95 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 996.10 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 200.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 10.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 3.40 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 84.55 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 1,819.98 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,333.58 | 本年支出合计 | 57 | 5,180.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,157.49 | 年末结转和结余 | 59 | 3,310.54 |
总计 | 30 | 8,491.07 | 总计 | 60 | 8,491.07 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,333.58 | 5,333.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,409.57 | 1,409.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 963.52 | 963.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 459.82 | 459.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 446.05 | 446.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 446.05 | 446.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 263.09 | 263.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.70 | 157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 80.87 | 80.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 45.22 | 45.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.22 | 45.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 989.09 | 989.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 926.21 | 926.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 926.21 | 926.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,464.46 | 2,464.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,464.46 | 2,464.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,464.46 | 2,464.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,180.53 | 2,888.09 | 2,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,418.49 | 1,418.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 972.44 | 972.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 487.82 | 487.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 459.82 | 459.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 446.05 | 446.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 446.05 | 446.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 263.09 | 263.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.70 | 157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 80.87 | 80.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 45.22 | 45.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.22 | 45.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 272.47 | 0.00 | 272.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 272.47 | 0.00 | 272.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 272.47 | 0.00 | 272.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 996.10 | 996.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 926.21 | 926.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 926.21 | 926.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,819.98 | 0.00 | 1,819.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,819.98 | 0.00 | 1,819.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,819.98 | 0.00 | 1,819.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,333.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,417.56 | 1,417.56 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 263.09 | 263.09 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 80.87 | 80.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 272.47 | 272.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 996.10 | 996.10 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 1,819.98 | 0.00 | 1,819.98 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,333.58 | 本年支出合计 | 59 | 5,179.60 | 3,359.62 | 1,819.98 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,156.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,310.54 | 2,703.28 | 607.26 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 729.32 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,427.24 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 8,490.14 | 总计 | 64 | 8,490.14 | 6,062.90 | 2,427.24 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,359.62 | 2,887.16 | 472.47 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,417.56 | 1,417.56 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 971.51 | 971.51 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 486.89 | 486.89 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 459.82 | 459.82 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 446.05 | 446.05 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 446.05 | 446.05 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 263.09 | 263.09 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 66.44 | 66.44 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 66.44 | 66.44 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.70 | 157.70 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.70 | 15.70 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 80.87 | 80.87 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 45.22 | 45.22 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.22 | 45.22 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.65 | 35.65 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.65 | 35.65 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 272.47 | 0.00 | 272.47 |
21103 | 污染防治 | 272.47 | 0.00 | 272.47 |
2110302 | 水体 | 272.47 | 0.00 | 272.47 |
212 | 城乡社区支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 13.95 | 13.95 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 996.10 | 996.10 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 32.46 | 32.46 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.45 | 25.45 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 37.42 | 37.42 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 37.42 | 37.42 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 926.21 | 926.21 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 926.21 | 926.21 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,113.24 | 302 | 商品和服务支出 | 639.42 |
30101 | 基本工资 | 419.50 | 30201 | 办公费 | 463.79 |
30102 | 津贴补贴 | 143.49 | 30202 | 印刷费 | 4.16 |
30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.27 |
30107 | 绩效工资 | 198.62 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.00 | 30206 | 电费 | 10.36 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.71 | 30207 | 邮电费 | 1.34 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.39 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 67.47 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 84.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.99 |
30199 | 其他工资福利支出 | 39.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,132.19 | 30215 | 会议费 | 1.52 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 29.57 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.27 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 867.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 45.22 | 30226 | 劳务费 | 62.73 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 55.30 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.70 |
30309 | 奖励金 | 93.54 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.16 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.24 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 75.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 2.30 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 2.30 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,245.43 |
| 公用经费合计 | 641.73 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,427.24 | 0.00 | 1,819.98 | 0.00 | 1,819.98 | 607.26 |
229 | 其他支出 | 2,427.24 | 0.00 | 1,819.98 | 0.00 | 1,819.98 | 607.26 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,427.24 | 0.00 | 1,819.98 | 0.00 | 1,819.98 | 607.26 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,427.24 | 0.00 | 1,819.98 | 0.00 | 1,819.98 | 607.26 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
揭阳市榕城区梅云街道办事处2022 年度总收入8,491.07 万元,其中本年收入5,333.58 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入5,333.58 万元,比上年决算数增加1,168.96万元,增长28.1%。主要变动情况:其他组织事务支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少4,995.46万元,下降100%。主要变动情况:今年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
揭阳市榕城区梅云街道办事处2022 年度总支出8,491.07 万元,其中本年支出5,180.53 万元。具体情况如下:
1.基本支出2,888.09 万元,比上年决算数增加169.19万元,增长6.2%。主要变动情况:绩效工资增加。
2.项目支出2,292.44 万元,比上年决算数减少2,323.3万元,下降50.3%。主要变动情况:基础设施建设支出减少。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2022年度财政拨款收入说明
揭阳市榕城区梅云街道办事处2022 年度财政拨款收入合计5,333.58 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,333.58 万元,比上年决算数增加1,168.96 万元,增长28.1%;主要变动情况:其他组织事务支出增加。 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少4,995.46 万元,下降100%;主要变动情况:今年度没有政府性基金预算财政拨款收入。 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。
(二)2022年度财政拨款支出说明
揭阳市榕城区梅云街道办事处2022 年度财政拨款支出合计5,179.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,359.62 万元,比年初预算数增加1,077.71 万元,增长47.2%;主要变动情况:其他组织事务支出增加。 ;政府性基金预算财政拨款支出1,819.98 万元,比年初预算数增加1,819.98 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭阳市榕城区梅云街道办事处2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16 万元,完成全年预算3.2 万元的67.6% ,比上年决算数减少1.03 万元,下降32.3% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16 万元,完成预算3.2 万元的67.6% ,比上年决算数减少1.03 万元,下降32.3% ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车运行维护费支出决算为2.16 万元,完成预算3.2 万元的67.6% ,比上年决算数减少1.03 万元,下降32.3% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,占100% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.16 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出2.16 万元,公务用车保有量为2 辆,主要用于办事处公务活动。
3.公务接待费支出0 万元,主要用于主要包括公务接待费支出为0。 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。主要包括公务接待费支出为0。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出641.73 万元,比上年决算数减少101.58 万元,下降13.7% 。主要增减变动情况是:人员退休和调动。
(二)政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额29.33 万元,其中:政府采购货物支出14.73 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出14.6 万元。授予中小企业合同金额29.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.33万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2022 年12月31日,本单位 共有车辆2 辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆; 单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。今年度没有政府性基金预算财政拨款收入,我单位没有组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
绩效自评结果。今年度没有政府性基金预算财政拨款收入,我单位没有组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
无。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.2022年度揭阳市榕城区梅云街道办事处部门决算.pdf