2023年
揭阳市榕城区第二福利院 部门预算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区第二福利院概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市榕城区第二福利院 概况
一、主要职责
(一)榕城区第二福利院主要任务:按照法律、法规的有关规定,为城乡居民中“三无”对象(无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人)服务;开展自费托养业务;
(二)负责供养人员的护理、管理工作;负责院内绿化、美化工作;建立健全供养人员档案和各种规章制度;完成区民政局交办的其他任务。
二、部门机构设置
部门内设办公室负责院内日常管理和后勤保障;下设内勤组和外勤组
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 88.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 82.10 |
| | 九、卫生健康支出 | 2.66 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 3.87 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 88.63 | 本年支出合计 | 88.63 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 88.63 | 支出总计 | 88.63 |
注: 按照预算批复编报
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 88.63 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.1 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 按照预算批复编报
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 88.63 | 52.03 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.10 | 45.50 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 73.65 | 37.05 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 73.65 | 37.05 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 按照预算批复编报
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 88.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 82.10 |
| | 九、卫生健康支出 | 2.66 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 3.87 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 88.63 | 本年支出合计 | 88.63 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 88.63 | 支出总计 | 88.63 |
注: 按照预算批复编报
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 88.63 | 52.03 | 36.60 |
208社会保障和就业支出 | 82.10 | 45.50 | 36.60 |
20805行政事业单位养老支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
2080502事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 |
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
20810社会福利 | 73.65 | 37.05 | 36.60 |
2081005社会福利事业单位 | 73.65 | 37.05 | 36.60 |
20899其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
2089999其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
210卫生健康支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
21011行政事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
2101102事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
221住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
22102住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
2210201住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
注: “无”。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 52.03 |
[301]工资福利支出 | 45.88 |
[30101]基本工资 | 17.78 |
[30103]奖金 | 0.95 |
[30107]绩效工资 | 13.52 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.01 |
[30109]职业年金缴费 | 2.5 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 2.19 |
[30112]其他社会保险缴费 | 0.06 |
[30113]住房公积金 | 3.87 |
[302]商品和服务支出 | 2.40 |
[30201]办公费 | 2.40 |
[303]对个人和家庭的补助 | 3.75 |
[30302]退休费 | 0.46 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.29 |
注: “无”
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 36.60 |
[302]商品和服务支出 | 23.30 |
[30226]劳务费 | 5.95 |
[30299]其他商品和服务支出 | 17.35 |
[303]对个人和家庭的补助 | 13.30 |
[30307]医疗费补助 | 13.30 |
注: 按照预算批复编报
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭阳市榕城区第二福利院 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职业年金缴费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 按照预算批复编报
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区第二福利院 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
揭阳市榕城区第二福利院 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特困人员医药费补助 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 为福利院特困人员提供日常医疗保障,同时聘请福利院挂钩医院医生定期对福利院特困人员进行巡诊。 2、贯彻执行上级有关各项政策,组织、协调本区特困人员集中供养相关工作 |
特困人员服装费补助 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 为福利院特困人员提供购置服装,提高特困老年人日常生活质量。 2.贯彻执行上级有关各项政策,组织、协调本区特困人员集中供养相关工作 |
后勤及日常工作经费 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 维持机关日常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委、政府中心工作。 2. 进一步改善福利院特困老人生活质量、生活水平,确保特困老人能在福利院过得舒心舒适。 |
注: 按照预算批复编报
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算88.63 万元,比上年增加23.12 万元,增长35 %,主要原因是其中部分资金为上年结转资金 ;支出预算88.63 万元,比上年增加23.12 万元,增长35 %,主要原因是其中部分资金为上年结转资金 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长/0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费0 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年减少11.7 万元,下降100 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排0.89 万元,其中:货物类采购预算0.89 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日,本部门固定资产金额15.84 万元,分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆0 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是办公用品及床类 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
特困人员医药费 | 13.3万 | 13.3万 |
注: 规范特困政策实施,合理确定保障标准,使特困对象的医疗得到有效的保障
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。