Rongcheng District People's Government of Jieyang City

2019年揭阳市榕城区梅云街道办事处部门决算





2019年揭阳市榕城区梅云街道办事处部门决算

目      录


第一部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处2019年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处概况

  1. 部门主要职责

揭阳市榕城区梅云街道办事处主要职责:街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党委、政府的决策和决议,实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

  1. 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处2019年部门决算表


1

收入支出决算总表

部门: 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6824.68

一、一般公共服务支出

27

855.08

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

190.00

二、外交支出

28

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

66.64

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

七、其他收入

7

0.93

七、文化旅游体育与传媒支出

33

208.16


8


八、社会保障和就业支出

34

647.22


9


九、卫生健康支出

35

183.16


10


十、节能环保支出

36

1282.02


11


十一、城乡社区支出

37

3063.30


12


十二、农林水支出

38

652.92


13


十三、交通运输支出

39

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

40

0.00


15


十五、商业服务业等支出

41

0.00


16


十六、金融支出

42

0.00


17


十七、援助其他地区支出

43

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

44

0.00


19


十九、住房保障支出

45

56.17


20


二十、粮油物资储备支出

46

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

47

0.00


22


二十二、其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

7015.61

本年支出合计

49

7014.68

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

0.00

年初结转和结余

25

12.78

年末结转和结余

51

13.71

总计

26

7028.39

总计

52

7028.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2

收入决算表

部门: 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7015.61

7014.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

201

一般公共服务支出

856.01

855.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

393.42

392.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

2010301

行政运行

357.52

356.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.90

35.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

9.14

9.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

9.14

9.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

70.52

70.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

70.52

70.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

344.44

344.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

344.44

344.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

66.64

66.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

59.41

59.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

29.10

29.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

208.16

208.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

23.17

23.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

184.99

184.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

184.99

184.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

647.22

647.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

449.87

449.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

448.87

448.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

105.35

105.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.51

33.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.48

15.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.91

18.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

57.56

57.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

21.35

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

36.22

36.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

183.16

183.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

31.67

31.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

31.67

31.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

124.45

124.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

124.45

124.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1282.02

1282.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1282.02

1282.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

1282.02

1282.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3063.30

3063.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2729.33

2729.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2729.33

2729.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

116.78

116.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

116.78

116.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

652.92

652.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

510.47

510.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

484.78

484.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

62.20

62.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

62.20

62.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

70.25

70.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

25.25

25.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.17

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.17

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.17

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

3

支出决算表

部门 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7014.68

1293.38

5721.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

855.08

501.50

353.58

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

392.48

392.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

356.58

356.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.90

35.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

9.14

0.00

9.14

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

9.14

0.00

9.14

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

70.52

70.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

70.52

70.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

344.44

0.00

344.44

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

344.44

0.00

344.44

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

66.64

66.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

59.41

59.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

29.10

29.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

208.16

14.42

193.74

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

23.17

14.42

8.75

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.75

0.00

8.75

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

184.99

0.00

184.99

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

184.99

0.00

184.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

647.22

198.35

448.87

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

449.87

1.00

448.87

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

448.87

0.00

448.87

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

105.35

105.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.51

33.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.48

15.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.91

18.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

57.56

57.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

21.35

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

36.22

36.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

183.16

183.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

31.67

31.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

31.67

31.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

124.45

124.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

124.45

124.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1282.02

0.00

1282.02

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1282.02

0.00

1282.02

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

1282.02

0.00

1282.02

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3063.30

143.98

2919.33

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2729.33

0.00

2729.33

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2729.33

0.00

2729.33

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

116.78

116.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

116.78

116.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

652.92

129.15

523.77

0.00

0.00

0.00

21301

农业

510.47

119.15

391.32

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

484.78

93.46

391.32

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

62.20

0.00

62.20

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

62.20

0.00

62.20

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

70.25

0.00

70.25

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

25.25

0.00

25.25

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.17

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.17

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.17

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6824.68

一、一般公共服务支出

28

855.08

855.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

190.00

二、外交支出

39

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

66.64

66.64

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

208.16

208.16

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

647.22

647.22

0.00


9

 

九、卫生健康支出

36

183.16

183.16

0.00


10

 

十、节能环保支出

37

1282.02

1282.02

0.00


11

 

十一、城乡社区支出

38

3063.30

2873.30

190.00


12

 

十二、农林水支出

39

652.92

652.92

0.00


13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19

 

十九、住房保障支出

46

56.17

56.17

0.00


20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00

0.00

0.00


22

 

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

7014.68

本年支出合计

50

7014.68

6824.68

190.00

年初财政拨款结转和结余

24

12.78

年末财政拨款结转和结余

51

12.78

12.78

0.00

一般公共预算财政拨款

25

12.78

 

52




政府性基金预算财政拨款

26

0.00

 

53



 

总计

27

7027.46

总计

54

7027.46

6837.46

190.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

6824.68

1293.38

5531.30

201

一般公共服务支出

855.08

501.50

353.58

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

392.48

392.48

0.00

2010301

行政运行

356.58

356.58

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.90

35.90

0.00

20105

统计信息事务

4.50

4.50

0.00

2010507

专项普查活动

4.50

4.50

0.00

20111

纪检监察事务

9.14

0.00

9.14

2011199

其他纪检监察事务支出

9.14

0.00

9.14

20129

群众团体事务

4.00

4.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

70.52

70.52

0.00

2013101

行政运行

70.52

70.52

0.00

20132

组织事务

344.44

0.00

344.44

2013299

其他组织事务支出

344.44

0.00

344.44

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

205

教育支出

66.64

66.64

0.00

20502

普通教育

59.41

59.41

0.00

2050202

小学教育

29.10

29.10

0.00

2050203

初中教育

18.36

18.36

0.00

2050204

高中教育

4.95

4.95

0.00

2050205

高等教育

7.00

7.00

0.00

20503

职业教育

4.35

4.35

0.00

2050302

中专教育

4.35

4.35

0.00

20599

其他教育支出

2.88

2.88

0.00

2059999

其他教育支出

2.88

2.88

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

208.16

14.42

193.74

20701

文化和旅游

23.17

14.42

8.75

2070109

群众文化

14.42

14.42

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.75

0.00

8.75

20799

其他文化体育与传媒支出

184.99

0.00

184.99

2079999

其他文化体育与传媒支出

184.99

0.00

184.99

208

社会保障和就业支出

647.22

198.35

448.87

20802

民政管理事务

449.87

1.00

448.87

2080207

行政区划和地名管理

1.00

1.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

448.87

0.00

448.87

20805

行政事业单位离退休

105.35

105.35

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

37.46

37.46

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.51

33.51

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.48

15.48

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.91

18.91

0.00

20808

抚恤

57.56

57.56

0.00

2080801

死亡抚恤

21.35

21.35

0.00

2080805

义务兵优待

36.22

36.22

0.00

20810

社会福利

34.23

34.23

0.00

2081004

殡葬

34.23

34.23

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

210

卫生健康支出

183.16

183.16

0.00

21004

公共卫生

31.67

31.67

0.00

2100409

重大公共卫生专项

31.67

31.67

0.00

21007

计划生育事务

124.45

124.45

0.00

2100716

计划生育机构

124.45

124.45

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.36

23.36

0.00

2101101

行政单位医疗

23.36

23.36

0.00

21015

医疗保障管理事务

3.69

3.69

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

3.69

3.69

0.00

211

节能环保支出

1282.02

0.00

1282.02

21104

自然生态保护

1282.02

0.00

1282.02

2110402

农村环境保护

1282.02

0.00

1282.02

212

城乡社区支出

2873.30

143.98

2729.33

21202

城乡社区规划与管理

27.20

27.20

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

27.20

27.20

0.00

21203

城乡社区公共设施

2729.33

0.00

2729.33

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2729.33

0.00

2729.33

21205

城乡社区环境卫生

116.78

116.78

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

116.78

116.78

0.00

213

农林水支出

652.92

129.15

523.77

21301

农业

510.47

119.15

391.32

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

25.69

25.69

0.00

2130199

其他农业支出

484.78

93.46

391.32

21303

水利

10.00

10.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

10.00

10.00

0.00

21305

扶贫

62.20

0.00

62.20

2130599

其他扶贫支出

62.20

0.00

62.20

21307

农村综合改革

70.25

0.00

70.25

2130706

对村集体经济组织的补助

45.00

0.00

45.00

2130799

其他农村综合改革支出

25.25

0.00

25.25

221

住房保障支出

56.17

56.17

0.00

22102

住房改革支出

56.17

56.17

0.00

2210201

住房公积金

56.17

56.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

626.84

302

商品和服务支出

370.39

30101

基本工资

234.56

30201

办公费

47.93

30102

津贴补贴

173.74

30202

印刷费

7.60

30103

奖金

31.70

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.50

30107

绩效工资

34.82

30205

水费

6.60

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.51

30206

电费

16.00

30109

职业年金缴费

15.48

30207

邮电费

0.30

30110

职工基本医疗保险缴费

23.36

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

15.00

30112

其他社会保障缴费

0.21

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

56.17

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

192.38

30199

其他工资福利支出

23.29

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

265.72

30215

会议费

13.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.60

30302

退休费

37.46

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

18.13

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

91.05

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

31.67

30226

劳务费

9.30

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

28.20

30308

助学金

63.76

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.52

30399

其他对个人和家庭的补助

23.65

30239

其他交通费用

16.09




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

12.38




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

30.42




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

30.42




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

892.57


公用经费合计

400.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.20

0.00

3.20

0.00

3.20

0.00

2.52

0.00

2.52

0.00

2.52

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

190.00

190.00

0.00

190.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

190.00

190.00

0.00

190.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

190.00

190.00

0.00

190.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

190.00

190.00

0.00

190.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

  1. 揭阳市榕城区梅云街道办事处2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

揭阳市榕城区梅云街道办事处2019年度总收入7028.39万元,其中本年收入7015.61万元。具体情况如下:

  1. 一般公共预算财政拨款收入6824.68 万元,比上年决算数增加3414.59万元,增长100.1%,主要变动情况:一是填报口径与上一年度不一致,二是因项目增加。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入190 万元,比上年决算数减少60万元,下降24.0%,主要变动情况:项目减少

3.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

4.事业收入0万元,与上年决算数持平。

5.经营收入0万元,与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。

7.其他收入0.93万元,比上年决算数增加0.93万元,增长100.0%,主要变动情况:办事处银行账户利息

(二)年度支出总体情况

揭阳市榕城区梅云街道办事处2019年度总支出7028.39万元,其中本年支出7014.68万元。具体情况如下:

1.基本支出1293.38万元,比上年决算数减少396.58万元,下降23.5%,主要变动情况:一是填报口径与上一年度不一致,二是支出压减。

2.项目支出5721.3万元,比上年决算数增加3763.95万元,增长192.3%,主要变动情况:因项目支出增加

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2019年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区梅云街道办事处2019年度财政拨款收入合计7014.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6824.68万元,比上年决算数增加3414.59万元,增长100.1%;主要变动情况:一是因填报口径与丄一年度不一致,二是因项目增加;政府性基金预算财政拨款收入190万元,比上年决算数减少60万元,下降24.0%,主要变动情况:项目减少

(二)2019年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区梅云街道办事处2019年度财政拨款支出合计7014.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6824.68万元,比年初预算数增加5307.35万元,增长349.8%;主要变动情况:一是因填报口径与上一年度不一致,二是因创文创卫支出增加,三是因项目支出增加;政府性基金预算财政拨款支出190万元,比年初预算数减少88.95万元,下降31.9%,主要变动情况:项目减少

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市榕城区梅云街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元,完成预算3.2万元的78.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元,完成预算3.2万元的78.8%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出2.52万元,占100.0%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:0

2.公务用车购置及运行维护费支出2.52万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.52万元,2019我单位公务用车保有量为1辆,主要用于办事处公务活动用车

3.公务接待费支出0万元,主要用于我单位没有公务接待2019年,我单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人,我单位没有公务接待

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出400.81万元,比预算数减少104.03万元,降低26%主要增减变动情况是:因填报口径与上一年度不一致。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。我单位按要选择部门一般公共预算项目支出资金及政府性支出基金进行填报绩效目标和开展绩效自评。主要项目绩效自评情况:绩效目标覆盖率达100%部门整体支出目标实现程度及绩效优秀。


绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出目标实现程度及绩效优秀。

 

  1. 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2




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