Rongcheng District People's Government of Jieyang City

2020年揭阳市榕城区民政局部门决算

2020年揭阳市榕城区民政局部门决算


目       录

第一部分 揭阳市榕城区民政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区民政局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 揭阳市榕城区民政局2020年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 揭阳市榕城区民政局概况

(一)部门主要职责

  1、 贯彻执行国家国家和省、市有关民政工作的方针政策工作的方针和法律法规,拟订民政事业发展规划和相关的规划性文件,并组织实施和监督检查。

2、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,健全城乡社会救助体系

3、负责全区村(居)行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的报批工作。负责区(县)际行政区域界线勘定和管理,负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名标志设置和管理工作。

4、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。

5、负责社会福利机构管理的监督管理,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。

6、负责推进婚俗和殡葬改革,负责收养登记管理工作。指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督责任。

8、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者建设

9、负责管理福利彩票销售工作;负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用、发放。

10、完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

11、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

12、有关职责分工。

(1)与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、监督指导、监督管理养老服务体系,拟定养老服务体系建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(2)区卫生健康局拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心健康与关怀服务等老年健康工作。

(二) 部门决算单位构成

 按照部门决算编报要求,纳入我部门揭阳市榕城区民政局2020年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,分别是揭阳市榕城区殡葬管理监察队、揭阳市榕城区救助站,本部门决算为本级单位决算。


第二部分 揭阳市榕城区民政局2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,731.44

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

170.46

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

62.11

八、社会保障和就业支出

38

5,892.30


9


九、卫生健康支出

39

10.68


10


十、节能环保支出

40

26.25


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

3.73


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

11.90


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

279.95


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

5,964.02

本年支出合计

57

6,224.81

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

458.58

年末结转和结余

59

197.79

总计

30

6,422.60

总计

60

6,422.60

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

表2

收入决算表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,964.02

5,901.91

0.00

0.00

0.00

0.00

62.11

201

一般公共服务支出

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

20136

其他共产党事务支出

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

2013699

其他共产党事务支出

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

208

社会保障和就业支出

5,716.97

5,708.87

0.00

0.00

0.00

0.00

8.10

20802

民政管理事务

177.79

169.69

0.00

0.00

0.00

0.00

8.10

2080201

行政运行

131.44

129.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2080207

行政区划和地名管理

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

2080299

其他民政管理事务支出

46.24

40.40

0.00

0.00

0.00

0.00

5.84

20805

行政事业单位养老支出

34.15

34.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.57

15.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

21.88

21.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

21.88

21.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

736.37

736.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

354.38

354.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

193.60

193.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

183.66

183.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,063.66

1,063.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,063.66

1,063.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

2,109.01

2,109.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

879.51

879.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1,229.50

1,229.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

82.82

82.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

14.82

14.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1,355.18

1,355.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

584.17

584.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

771.02

771.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

135.12

135.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

135.12

135.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.67

10.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.81

21199

其他节能环保支出

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.81

2119901

其他节能环保支出

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.81

221

住房保障支出

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

170.46

170.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

163.46

163.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

163.46

163.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

表3

支出决算表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

6,224.81

185.45

6,039.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,892.30

163.43

5,728.87

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

175.53

129.29

46.24

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

129.29

129.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

46.24

0.00

46.24

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.05

34.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.57

15.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

21.27

0.00

21.27

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

21.27

0.00

21.27

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

926.53

0.00

926.53

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

354.38

0.00

354.38

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

193.60

0.00

193.60

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

183.66

0.00

183.66

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

194.89

0.00

194.89

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,063.66

0.00

1,063.66

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,063.66

0.00

1,063.66

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

2,109.01

0.00

2,109.01

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

879.51

0.00

879.51

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1,229.50

0.00

1,229.50

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

91.92

0.00

91.92

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

77.10

0.00

77.10

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

14.82

0.00

14.82

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1,335.04

0.00

1,335.04

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

578.78

0.00

578.78

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

756.27

0.00

756.27

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

134.21

0.09

134.11

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

134.21

0.09

134.11

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.68

10.12

0.57

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

26.25

0.00

26.25

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

26.25

0.00

26.25

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

26.25

0.00

26.25

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.73

0.00

3.73

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.73

0.00

3.73

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.73

0.00

3.73

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

279.95

0.00

279.95

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

272.95

0.00

272.95

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

272.95

0.00

272.95

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。  


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,731.44

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

170.46

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

5,886.46

5,886.46

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

10.68

10.68

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

3.73

3.73

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

11.90

11.90

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

279.95

0.00

279.95

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,901.91

本年支出合计

58

6,192.72

5,912.77

279.95

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

451.23

年末财政拨款结转和结余

59

160.42

120.28

40.14

0.00

一般公共预算财政拨款

29

301.61


60





政府性基金预算财政拨款

30

149.62


61





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


62





总计

32

6,353.14

总计

63

6,353.14

6,033.05

320.09

0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

5,912.77

185.45

5,727.33

208

社会保障和就业支出

5,886.46

163.43

5,723.03

20802

民政管理事务

169.69

129.29

40.40

2080201

行政运行

129.29

129.29

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

40.40

0.00

40.40

20805

行政事业单位养老支出

34.05

34.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.57

15.57

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.78

7.78

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.70

10.70

0.00

20808

抚恤

21.27

0.00

21.27

2080801

死亡抚恤

21.27

0.00

21.27

2080899

其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

926.53

0.00

926.53

2081001

儿童福利

354.38

0.00

354.38

2081002

老年福利

193.60

0.00

193.60

2081004

殡葬

183.66

0.00

183.66

2081005

社会福利事业单位

194.89

0.00

194.89

20811

残疾人事业

1,063.66

0.00

1,063.66

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,063.66

0.00

1,063.66

20819

最低生活保障

2,109.01

0.00

2,109.01

2081901

城市最低生活保障金支出

879.51

0.00

879.51

2081902

农村最低生活保障金支出

1,229.50

0.00

1,229.50

20820

临时救助

91.92

0.00

91.92

2082001

临时救助支出

77.10

0.00

77.10

2082002

流浪乞讨人员救助支出

14.82

0.00

14.82

20821

特困人员救助供养

1,335.04

0.00

1,335.04

2082101

城市特困人员救助供养支出

578.78

0.00

578.78

2082102

农村特困人员救助供养支出

756.27

0.00

756.27

20825

其他生活救助

0.55

0.00

0.55

2082501

其他城市生活救助

0.55

0.00

0.55

20828

退役军人管理事务

0.54

0.00

0.54

2082804

拥军优属

0.54

0.00

0.54

20899

其他社会保障和就业支出

134.21

0.09

134.11

2089901

其他社会保障和就业支出

134.21

0.09

134.11

210

卫生健康支出

10.68

10.12

0.57

21011

行政事业单位医疗

10.12

10.12

0.00

2101101

行政单位医疗

10.12

10.12

0.00

21014

优抚对象医疗

0.57

0.00

0.57

2101401

优抚对象医疗补助

0.57

0.00

0.57

213

农林水支出

3.73

0.00

3.73

21305

扶贫

3.73

0.00

3.73

2130599

其他扶贫支出

3.73

0.00

3.73

221

住房保障支出

11.90

11.90

0.00

22102

住房改革支出

11.90

11.90

0.00

2210201

住房公积金

11.90

11.90

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

159.27

302

商品和服务支出

15.48

30101

基本工资

50.55

30201

办公费

3.79

30102

津贴补贴

54.12

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

3.84

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.23

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.57

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

7.78

30207

邮电费

0.28

30110

职工基本医疗保险缴费

10.12

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.09

30211

差旅费

0.14

30113

住房公积金

11.90

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.25

30199

其他工资福利支出

5.30

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.70

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.72

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

4.08

30399

其他对个人和家庭的补助

10.70

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

169.97


公用经费合计

15.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

149.62

170.46

279.95

0.00

279.95

40.14

229

其他支出

149.62

170.46

279.95

0.00

279.95

40.14

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

149.62

163.46

272.95

0.00

272.95

40.14

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

149.62

163.46

272.95

0.00

272.95

40.14

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 揭阳市榕城区民政局

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230102

“三供一业”移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

0.00

0.00

2230104

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

0.00

0.00

2230106

国有企业棚户区改造支出

0.00

0.00

0.00

2230107

国有企业改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230108

离休干部医药费补助支出

0.00

0.00

0.00

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

22302

国有企业资本金注入

0.00

0.00

0.00

2230201

国有经济结构调整支出

0.00

0.00

0.00

2230202

公益性设施投资支出

0.00

0.00

0.00

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前瞻性战略性产业发展支出

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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生   


第三部分揭阳市榕城区民政局2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

揭阳市榕城区民政局2020 年度总收入6,422.6 万元,其中本年收入5,964.02 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入5,731.44 万元,比上年决算减少1,416.34万元,下降19.8%。主要变动情况:因职能变动,减少优抚抚恤等财政拨款。 

2.政府性基金预算财政拨款收入170.46 万元,比上年决算减少122.92万元,下降41.9%。主要变动情况:减少上级财政府性基金专项补助资金。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0万元。因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4.上级补助收入0 万元,与上年决算持平。

5.事业收入0 万元,与上年决算持平。 

6.经营收入0 万元,与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算持平。 

8.其他收入62.11 万元,比上年决算增加60.2万元,增长3,147.6%。主要变动情况:增加利息收入和从同级政府其他部门取得的社工工资经费拨款。 

(二)年度支出总体情况

揭阳市榕城区民政局2020 年度总支出6,422.6 万元,其中本年支出6,224.81 万元。具体情况如下:

1.基本支出185.45 万元,比上年决算减少6.42万元,下降3.3%,主要变动情况:节减办公经费支出。 

2.项目支出6,039.36 万元,比上年决算减少1,064.06万元,下降15%,主要变动情况:因职能变动,减少优抚抚恤等事业支出。 

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算持平。 

4.经营支出0 万元,与上年决算持平。 

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算持平。 

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2020年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区民政局2020 年度财政拨款收入合计5,901.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,731.44 万元,比上年决算数减少1,416.34 万元,下降19.8%,主要变动情况:因职能变动,减少优抚抚恤等财政拨款 ;政府性基金预算财政拨款收入170.46 万元,比上年决算数减少122.92 万元,下降41.9%,主要变动情况:减少上级财政政府性基金专项补助资金 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0%;主要变动情况:无发生额。 

(二)2020年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区民政局2020 年度财政拨款支出合计6,192.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,912.77 万元,比年初预算数增加132.87 万元,增长2.3%,主要变动情况:增加社会保障资金支出 ;政府性基金预算财政拨款支出279.95 万元,比年初预算数减少35.26 万元,下降11.2%,主要变动情况:减少社会福利支出 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%,主要变动情况:无发生额。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市榕城区民政局2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% (其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% );公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% 。

2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:严格执行预算,与年初预算一致。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出0万元,占0% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:(1)参加 0 会议支 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万 元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元,2020年局机关及下属2个单位 公务用车保有量为1 辆,主要用于一辆公务用车已经车改并移交区公车平台使用,本单位实际无公务用车。 

3.公务接待费支出0 万元,主要用于无支出 。2020年,局机关及下属2个单位 共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。无支出。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出15.48 万元,比年初预算数(或者上年决算数)减少1.56 万元,降低9.15%。 主要增减变动情况是:减少机关运行经费。 

(二)政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

(三)国有资产占用情况

截至2020 年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一辆公务用车已经车改并移交区公车平台使用,本单位实际无公务用车。 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度对最低生活保障一个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2109.01万元,占一般公共预算项目支出总额的36.82%;组织对2020年度80-99 周岁老年人生活津贴一个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金106.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的38.11%。主要项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,最低生活保障项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2109.01万元,执行数为2109.01 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是通过社会化发放,及时、足额把最低生活保障资金发放到低保对象个人银行帐号,切实保障 低保对象基本生活;二是使得低保对象感受到了党和政府对其深深的关怀,提高低保对象生活质量,促进了经济发展和社会和谐。发现的主要问题及原因:存在个别月份资金发放比较迟的情况。下一步改进措施:加强与财政、银行的协调沟通,确保及时、足额把低保资金发放到低保对象个人银行帐号。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及最低生活保障项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数6095.11万元,执行数5,901.91万元,完成预算的96.83%。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 98分。部门整体支出目标实现程度及绩效:完善和落实民政各类保障保障制度,进一步做好民生保障,切实减轻对象负担,助力脱贫攻坚,同时提升救助对象满意度。发现的主要问题及原因:存在个别月份资金发放比较迟的情况。下一步改进措施:加强与财政、银行的协调沟通,确保及时、足额把低保资金发放到低保对象个人银行帐号。

最低生活保障金项目绩效自评综述:全年预算数为 2109.01万元,执行数为2109.01 万元,完成预算的 100%,主要产出和效果:一是通过社会化发放,及时、足额把最低生活保障资金发放到低保对象个人银行帐号,切实保障低保对象基本生活;二是使得低保对象感受到了党和政府对其深深的关怀,提高低保对象生活质量,促进了经济发展和社会和谐。发现的主要问题及原因:存在个别月份资金发放比较迟的情况。下一步改进措施:一、加强与财政、银行的协调沟通,确保及时、足额把低保资金发放到低保对象个人银行帐号。二、强化监督检查,提高群众满意率;三、健全长效机制,巩固工作成果。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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