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2021年揭阳市榕城区梅云街道办事处部门决算




2021年揭阳市榕城区梅云街道办事处部门决算

目      录


第一部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年部门决算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处概况

  1. 单位 主要职责

  揭阳市榕城区梅云街道办事处主要职责:街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党委、政府的决策和决议,实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

  1. 单位 机构设置

   梅云街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构。其中,综合行政执法办公室(综合行政执法队为副科级,其余均为正股级:

(一)党政综合办公室(人大办公室)。承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担重要事项的组织和综合协调,机关重要文件起草、审核和调研工作的组织落实工作。负责办理人大代表建议提案等工作。推进街道协商民主建设,联系辖区内的政协委员,做好政协委员的推选工作。

(二党建工作办公室(组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文

明建设等工作。承担机关及所属单位干部人事、机构编制管理等工作。对政府职能部门派驻机构负责人的任免提出意见,负责派驻机构负责人考核。负责社区建设、管理和服务等工作,创新社区党建工作机制,对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助,建立街道领导干部联系点,制定指导社区居民委员会工作制度。

(三纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。负责党的路线、方针、政策和决议贯彻执行的纪律检查工作,加强党风廉政建设,开展反腐倡廉宣传教育,维护党员、干部民主权利。受理党员、干部的检举、控告和申诉,受理党员、群众对党员干部违法、违纪的检举、控告和来信、来访,负责行政监察工作,查处违规违纪案件。

(四公共服务办公室(党群服务中心。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作,健全完善党群实体服务中心,承担公共服务委员会日常工作。负责辖区内的民政、文化、教育、体育、旅游、卫生健康、人口与计划生育工作,做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、最低生活保障、残疾人服务工作。开展爱国卫生运动,落实健康街道、健康社区等建设工作,进行预防传染病的健康教育,倡导文明健康的生活方式。

(五)综合治理办公室(应急管理办公室)。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民

调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等工作。承担综合治理委员会日常工作。维护辖区安全稳定,检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实,加强群防群治组织建设。综合协调本区域城市服务管理网格工作,指导社区做好有关事项的服务管理工作。落实安全生产“党政同责”,依法履行安全生产监督管理、事故隐患排查治理监督管理。

(六综合行政执法办公室综合行政执法队、城市管理办公室。负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作,承担综合行政执法委员会日常工作。依法行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用及其他领域法律法规规章规定的行政检查、行政处罚、行政强制等行政执法权限。

(七经济发展办公室。贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度,负责研究、制订街道的经济发展规划,处理经济发展日常事务工作。负责街道及所属单位财务、农村财务、国有资产、街道债权债务等管理工作,指导监督街道会计委托代理服务工作。按照区政府的社会及经济发展的战略部署,编制街道办事处财政预算计划,执行财政预算,做好预决算公开,安排财政支出,负责财政性资金收入的组织和管理,负责对财政资金使用情况跟踪检查,组织实施财政支出

绩效评价,负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导, 促进区域经济发展。开展统计法律法规的宣传,依照国家法律、法规和政策规定,组织指导、综合协调本街道范围内的统计工作,准确、及时地完成上级统计部门布置的各项统计调查任务。

(八)规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批, 负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作。

(九)农业农村办公室(生态环境保护办公室)。研究拟 订实施本街道农业农村经济发展规划。负责林业、水利资源的合理利用和生态保护。制定和实施动植物防疫防控工作规划方案。负责扶贫开发工作。负责新农村建设工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作,负责辖区污染防治监督管理。

  1. 部门决算单位构成

   我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算

第二部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年部门决算表


1

收入支出决算总表

单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏   次

 

1

栏   次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,164.63

一、一般公共服务支出

31

964.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4,995.46

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

3.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

7.05

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

31.25

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

61.26

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

381.64


9


九、卫生健康支出

39

142.42


10


十、节能环保支出

40

595.77


11


十一、城乡社区支出

41

21.65


12


十二、农林水支出

42

2,458.63


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

2.48


19


十九、住房保障支出

49

80.42


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

12.00


23


二十三、其他支出

53

2,572.82


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

9,160.09

本年支出合计

57

7,334.63

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

1,332.03

年末结转和结余

59

3,157.49

总计

30

10,492.12

总计

60

10,492.12

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2

收入决算表

单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9,160.09

9,160.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

959.93

959.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

769.24

769.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

403.78

403.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

332.19

332.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

143.41

143.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

143.41

143.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

31.25

31.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

26.30

26.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

9.15

9.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

61.26

61.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

9.26

9.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

9.26

9.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

381.64

381.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

113.39

113.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

113.39

113.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

142.50

142.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.34

72.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

59.60

59.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

59.60

59.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

142.42

142.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

48.51

48.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

40.51

40.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

51.48

51.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

51.48

51.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

55.15

55.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

55.15

55.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

55.15

55.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,404.26

2,404.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,433.16

1,433.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,402.75

1,402.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

852.09

852.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

852.09

852.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5,000.06

5,000.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,995.46

4,995.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,995.46

4,995.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3

支出决算表

单位 揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,334.63

2,718.89

4,615.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

964.25

964.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

773.55

773.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

408.09

408.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

332.19

332.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

143.41

143.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

143.41

143.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

31.25

31.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

26.30

26.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

9.15

9.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

61.26

61.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

9.26

9.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

9.26

9.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

381.64

381.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

113.39

113.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

113.39

113.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

142.50

142.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.34

72.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

59.60

59.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

59.60

59.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

142.42

142.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

48.51

48.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

40.51

40.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

51.48

51.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

51.48

51.48

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

595.77

0.00

595.77

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

540.62

0.00

540.62

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

540.62

0.00

540.62

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

55.15

0.00

55.15

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

55.15

0.00

55.15

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,458.63

1,006.88

1,451.75

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,487.53

134.79

1,352.75

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,457.11

104.37

1,352.75

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

99.00

0.00

99.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

99.00

0.00

99.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

852.09

852.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

852.09

852.09

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.42

80.42

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,572.82

4.60

2,568.22

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,568.22

0.00

2,568.22

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,568.22

0.00

2,568.22

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


4

财政拨款收入支出决算总表

单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,164.63

一、一般公共服务支出

33

964.25

964.25

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,995.46

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

3.00

3.00

0.00

0.00


4

 

四、公共安全支出

36

7.05

7.05

0.00

0.00


5

 

五、教育支出

37

31.25

31.25

0.00

0.00


6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

61.26

61.26

0.00

0.00


8

 

八、社会保障和就业支出

40

381.64

381.64

0.00

0.00


9

 

九、卫生健康支出

41

142.42

142.42

0.00

0.00


10

 

十、节能环保支出

42

595.77

595.77

0.00

0.00


11

 

十一、城乡社区支出

43

21.65

21.65

0.00

0.00


12

 

十二、农林水支出

44

2,458.63

2,458.63

0.00

0.00


13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

2.48

2.48

0.00

0.00


19

 

十九、住房保障支出

51

80.42

80.42

0.00

0.00


20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

12.00

12.00

0.00

0.00


23

 

二十三、其他支出

55

2,572.82

4.60

2,568.22

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

9,160.09

本年支出合计

59

7,334.63

4,766.41

2,568.22

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,331.10

年末财政拨款结转和结余

60

3,156.56

729.32

2,427.24

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1,331.10


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62



 


国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

10,491.19

总计

64

10,491.19

5,495.73

4,995.46

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

4,766.40

2,718.89

2,047.51

201

一般公共服务支出

964.25

964.25

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

773.55

773.55

0.00

2010301

行政运行

408.09

408.09

0.00

2010350

事业运行

332.19

332.19

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.26

33.26

0.00

20105

统计信息事务

4.50

4.50

0.00

2010507

专项普查活动

4.50

4.50

0.00

20129

群众团体事务

3.00

3.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.98

24.98

0.00

2013101

行政运行

24.98

24.98

0.00

20132

组织事务

143.41

143.41

0.00

2013299

其他组织事务支出

143.41

143.41

0.00

20133

宣传事务

4.80

4.80

0.00

2013399

其他宣传事务支出

4.80

4.80

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

203

国防支出

3.00

3.00

0.00

20306

国防动员

3.00

3.00

0.00

2030607

民兵

3.00

3.00

0.00

204

公共安全支出

7.05

7.05

0.00

20499

其他公共安全支出

7.05

7.05

0.00

2049999

其他公共安全支出

7.05

7.05

0.00

205

教育支出

31.25

31.25

0.00

20502

普通教育

26.30

26.30

0.00

2050202

小学教育

9.00

9.00

0.00

2050203

初中教育

9.15

9.15

0.00

2050204

高中教育

2.55

2.55

0.00

2050205

高等教育

5.60

5.60

0.00

20503

职业教育

2.55

2.55

0.00

2050302

中等职业教育

2.55

2.55

0.00

20599

其他教育支出

2.40

2.40

0.00

2059999

其他教育支出

2.40

2.40

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

61.26

61.26

0.00

20701

文化和旅游

9.26

9.26

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

9.26

9.26

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

52.00

52.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

52.00

52.00

0.00

208

社会保障和就业支出

381.64

381.64

0.00

20802

民政管理事务

113.39

113.39

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

113.39

113.39

0.00

20805

行政事业单位养老支出

142.50

142.50

0.00

2080501

行政单位离退休

34.84

34.84

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.34

72.34

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.42

24.42

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.90

10.90

0.00

20808

抚恤

59.60

59.60

0.00

2080801

死亡抚恤

59.60

59.60

0.00

20828

退役军人管理事务

65.65

65.65

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

65.65

65.65

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

0.00

210

卫生健康支出

142.42

142.42

0.00

21004

公共卫生

48.51

48.51

0.00

2100409

重大公共卫生服务

40.51

40.51

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.00

8.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.43

42.43

0.00

2101101

行政单位医疗

42.43

42.43

0.00

21099

其他卫生健康支出

51.48

51.48

0.00

2109999

其他卫生健康支出

51.48

51.48

0.00

211

节能环保支出

595.77

0.00

595.77

21103

污染防治

540.62

0.00

540.62

2110302

水体

540.62

0.00

540.62

21104

自然生态保护

55.15

0.00

55.15

2110402

农村环境保护

55.15

0.00

55.15

212

城乡社区支出

21.65

21.65

0.00

21201

城乡社区管理事务

7.40

7.40

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.40

7.40

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14.25

14.25

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

14.25

14.25

0.00

213

农林水支出

2,458.63

1,006.88

1,451.75

21301

农业农村

1,487.53

134.79

1,352.75

2130119

防灾救灾

6.00

6.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.42

24.42

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,457.11

104.37

1,352.75

21303

水利

20.00

20.00

0.00

2130399

其他水利支出

20.00

20.00

0.00

21305

扶贫

99.00

0.00

99.00

2130599

其他扶贫支出

99.00

0.00

99.00

21307

农村综合改革

852.09

852.09

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

852.09

852.09

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

2.48

2.48

0.00

22001

自然资源事务

2.48

2.48

0.00

2200106

自然资源利用与保护

2.48

2.48

0.00

221

住房保障支出

80.42

80.42

0.00

22102

住房改革支出

80.42

80.42

0.00

2210201

住房公积金

80.42

80.42

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

12.00

12.00

0.00

22406

自然灾害防治

12.00

12.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

12.00

12.00

0.00

229

其他支出

4.60

4.60

0.00

22999

其他支出

4.60

4.60

0.00

2299999

其他支出

4.60

4.60

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,013.75

302

商品和服务支出

668.95

30101

基本工资

588.35

30201

办公费

364.78

30102

津贴补贴

87.89

30202

印刷费

13.58

30103

奖金

23.71

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

37.58

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.34

30206

电费

7.48

30109

职业年金缴费

24.42

30207

邮电费

9.36

30110

职工基本医疗保险缴费

42.43

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.50

30211

差旅费

2.19

30113

住房公积金

84.38

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

79.02

30199

其他工资福利支出

52.15

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

961.84

30215

会议费

13.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

34.84

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

56.52

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

870.47

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

89.17

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

68.01

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.40

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.19

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.77

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

74.36




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

74.36




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

1,975.58


公用经费合计

743.31

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.20

0

3.20

0

3.20

0

3.19

0.00

3.19

0.00

3.19

0.00

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

4,995.46

2,568.22

0.00

2,568.22

2,427.24

229

其他支出

0.00

4,995.46

2,568.22

0.00

2,568.22

2,427.24

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4,995.46

2,568.22

0.00

2,568.22

2,427.24

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

4,995.46

2,568.22

0.00

2,568.22

2,427.24

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 :揭阳市榕城区梅云街道办事处

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分:揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年度总收入10,492.12万元,其中本年收入9,160.09万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入4,164.63万元,比上年决算数减少1,544.94万元,下降27.1%。主要变动情况:项目收入建设减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,995.46万元,比上年决算数增加4,905.21万元,增长5,435.0%。主要变动情况:项目收入建设减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

5.事业收入0万元,与上年决算数持平。

6.经营收入0万元,与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。

8.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年度总支出10,492.12万元,其中本年支出7,334.63万元。具体情况如下:

1.基本支出2,718.89万元,比上年决算数增加637.06万元,增长30.6%。主要变动情况:项目建设增加

2.项目支出4,615.74万元,比上年决算数增加2,216.06万元,增长92.3%。主要变动情况:项目建设增加

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2021年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年度财政拨款收入合计9,160.09万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,164.63万元,比上年决算数减少1,544.94万元,下降27.1%;主要变动情况:项目建设减少;政府性基金预算财政拨款收入4,995.46万元,比上年决算数增加4,905.21万元,增长5,435.0%;主要变动情况:项目建设增加;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:没有新增项目。

(二)2021年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年度财政拨款支出合计7,334.63万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,766.41万元,比年初预算数增加2,757.91万元,增长137.31%;主要变动情况:增人增资,项目建设增加;政府性基金预算财政拨款支出2,568.22万元,比年初预算数增加2,568.22万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:政府性基金项目增加;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:没有新增项目。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市榕城区梅云街道办事处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元,完成预算3.20万元的99.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元,完成预算3.20万元的99.69%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为3.19万元,完成预算3.20万元的0%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出3.19万元,占100.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.19万元,公务用车保有量为2辆,主要用于办事处公务活动。

3.公务接待费支出0万元,主要用于,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出743.31万元,比上年决算数增加232.15万元,增长45.43%主要增减变动情况是:增人增资。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额41.79万元,其中:政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出26.99万元、政府采购服务支出6.4万元。授予中小企业合同金额41.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额41.79万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是办事处公务活动用车单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金5000万元,占一般公共预算项目支出总额的68.17%;组织对2021年度潮东融合产城示范区配套基础设施项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金5000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

共组织对“潮东融合产城示范区配套基础设施项目1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出5000万元。其中,对“潮东融合产城示范区配套基础设施项目”项目分别委托“广东信得资产评估与房地产土地估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本项目的建设及营运对沿线地区的国民经济和社会发展将产生积极重大的影响,项目建设能较大程度发挥投资效益,并取得良好的社会效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

绩效自评结果。单位今年开展了部门整体支出及潮东融合产城示范区配套基础设施项目绩效自评。

潮东融合产城示范区配套基础设施项目绩效自评综述:全年预算数为5000万元,执行数为2572.76万元,完成预算的51.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目的建设及营运对沿线地区的国民经济和社会发展将产生积极重大的影响,项目建设能较大程度发挥投资效益,并取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是基础设施建设工程未完工。下一步改进措施主要是加快建设工程进度无。


第四部分:名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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